Решение Думы № 41 Часть №12
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Прогноз расходов бюджета Тальского муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов осуществлен исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета соответствующего периода, а также на основании сметы расходов бюджета на 2014-2016 годы.
При формировании расходной части бюджета учитывались по возможности следующие основные критерии:
- сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администрации;
- доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры до средней
заработной платы по региону согласно Указу Президента РФ № 597 от 07.05.2012г;
- обеспечение минимальных расходов (не отвечающих потребности) на благоустройство поселений, коммунальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры.
Необходимо отметить, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством (пункт 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в общем объеме расходов на планируемый период 2015-2016 годов планируется утвердить условно утвержденные расходы в 2015 году в сумме 98 тыс.рублей, в 2016 году в сумме 203 тыс.рублей. Данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 7), по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 8).
Основные параметры расходов бюджета Тальского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформированы в следующих объемах:
тыс.руб.
Раздел |
Наименование |
Сумма 2014 г |
Сумма 2015 г |
Сумма 2016 г |
|
01 |
Общегосударственные вопросы, в том числе: |
1458 |
1389,6 |
1277 |
|
|
- заработная плата с начислениями |
1362 |
1362 |
1267 |
|
|
- коммунальные услуги |
5 |
5 |
|
|
|
- оплата работ, услуг |
31 |
7 |
|
|
|
- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов |
50 |
5,6 |
|
|
|
- резервный фонд |
10 |
10 |
10 |
|
02 |
Национальная оборона |
51,8 |
52 |
52 |
|
03 |
Национальная безопасность |
6 |
|
|
|
04 |
Национальная экономика |
996,5 |
1166,2 |
1342 |
|
05 |
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: |
20 |
0 |
0 |
|
|
- коммунальное хозяйство |
0 |
0 |
0 |
|
|
- благоустройство |
20 |
0 |
0 |
|
08 |
Культура, в том числе: |
760 |
705 |
680,6 |
|
|
- заработная плата с начислениями |
705 |
705 |
680,6 |
|
|
- оплата коммунальных услуг |
50 |
0 |
0 |
|
14 |
Межбюджетные трансферты |
380,8 |
380,8 |
380,8 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
|
98 |
203 |
|
|
Итого расходов |
3748,1 |
3866,6 |
4010,4 |
|
Прогнозируемые расходы бюджета поселения с 2014г по 2016 год увеличиваются в связи с прогнозируемым увеличением поступлений налоговых поступлений за счет доходов от акцизов на нефтепродукты.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ,
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета дефицит бюджета составит в 2014 году - 55 тыс.рублей, в 2015 году – 55 тыс.рублей, в 2016 году – 55 тыс.рублей. Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит соответственно по годам 4,7%, 4,1%, 3,6%.
На 2014 год и плановый период предусмотрен источник финансирования дефицита бюджета: кредиты кредитных организаций сроком на 3 года.
Предельный объем муниципального долга планируется установить в 2014 году – 585,3 тыс.рублей, в 2015 году – 672,6 тыс.рублей, в 2016 году – 763 тыс.рублей (согласно пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ).
При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального долга составит: на 1 января 2015 года – 55 тыс.рублей, на 1 января 2016 года – 110 тыс.рублей, на 1 января 2017 года – 165 тыс.рублей.
В проекте бюджета предусмотрен резервный фонд на 2014 год – 10 тыс.рублей, на 2015 год – 10 тыс.рублей, на 2016 год – 10 тыс.рублей.
Глава Тальского
муниципального образования С.Н. Пастушенко
Всего комментариев: 0 | |